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咸宁市渔政处

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索引号 : 011336909/2017-01175 文       号 :

发布机构: 咸宁市人民政府 主题分类: 财政

名       称: 咸宁市渔政处 发布日期: 2017年03月04日

有效性: 有效

  咸宁市渔政处2017年预算说明

  一、主要职能

  1、宣传贯彻国家有关渔业生产的方针、政策和法规,负责全市水产生产情况的调查研究、典型经验的总结,为市政府及上级机关制定有关渔业生产方针、政策提供依据。

  2、指导渔政船检港监管理处组织实施《渔业法》,拟订地方性渔业法规并监督执行;对辖区内的渔政、渔船、渔港实行统一监督、管理和有关税费的收取;负责全区渔业资源保护及开发利用和渔业环境监测;查处重大渔业纠纷案件和污染案件;负责全区水生动物保护、繁殖、管理;统一管理全区渔业行政执法装备,发放水面使用权证、捕捞证、渔船渔港检验证、水产品批发经营许可证;对跨界水面进行渔政管理和协调。

  3、研究制订水产生产的中长期发展规划,负责全市水产生产计划、统计;根据国家产业政策,指导渔业产业结构和产品结构调整;负责全市水产科学技术的推广和应用,引进新品种、新技术;负责全市鱼病防治、病原检疫、鱼药生产与管理,鱼饲料的加工与管理和质量检测;对苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具实行行业管理。

  二、2017年预算收支情况说明

  1、预算总收入314.77万元。其中:一般性公共拨款267.14万元;社保基金47.63万元。

  2、预算总支出314.77万元。其中:人员支出219.59万元;标准经费开支33.22万元;项目支出30万元;社会保障和就业支出17.82万元;住房公积金10.69万元;提租补贴3.45万元

  三、一般公共预算“三公”经费说明

  2017年预算公共接待费用1.86万元,2016年公共接待费用8万元,2017年公共接待费用与2016年相比下降幅度大,全体职工认真贯彻中央“八项规定”精神,严格控制开支,厉行节约,少花钱,高效率办实事!

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 267.14 一、基本支出 285.05
    本级一般公共预算拨款 267.14      人员支出 251.83
       经费拨款(补助) 267.14      标准公用经费支出 33.22
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 30
    上级补助 0      能力建设项目 0
    一般债券 0      公共服务项目 30
二、政府性基金拨款 0      促进发展项目 0
    本级基金 0      专项业务费 0
    上级基金 0      不可预见费 0
    专项债券 0 三、事业单位经营支出 0
三、社保基金 47.63 四、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 五、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
       
       
       
本年收入合计: 314.77 本年支出合计: 315.05
       
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 -0.28
    上年财政拨款结余(转) 0    
    其他结余(转) 0    
       
收入总计: 314.77 支出总计 314.77

部门收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 267.14 一、基本支出 285.05
    本级一般公共预算拨款 267.14      人员支出 251.83
       经费拨款(补助) 267.14      标准公用经费支出 33.22
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 30
    上级补助 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 30
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0      专项业务费 0
三、社保基金 47.63      不可预见费 0
四、事业收入 0 三、事业单位经营支出 0
五、事业单位经营收入 0 四、对附属单位补助支出 0
六、附属单位上缴收入 0 五、上缴上级支出 0
七、往来收入 0    
八、其他收入 0    
       
       
本年收入合计: 314.77 本年支出合计: 315.05
       
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 -0.28
    上年财政拨款结余(转) 0    
    其他结余(转) 0    
       
收入总计: 314.77 支出总计 314.77

部门收入总表                                  
                                     
                                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)   一般公共预算     政府性基金   社保基金 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入
      小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 小计 本级基金 上级基金            
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  合计 314.77 0 0 0 267.14 267.14 0 0 0 0 0 47.63 0 0 0 0 0
404003 市渔政处 314.77 0 0 0 267.14 267.14 0 0 0 0 0 47.63 0 0 0 0 0

  部门支出总表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费    
                             
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 314.77 284.77 251.55 33.22 30 0 30 0 0 0 0 0 0
404003 市渔政处 17.82 17.82 17.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208   社会保障和就业支出 17.82 17.82 17.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20805     行政事业单位离退休 17.82 17.82 17.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.82 17.82 17.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404003 市渔政处 282.81 252.81 219.59 33.22 30 0 30 0 0 0 0 0 0
  213   农林水支出 282.81 252.81 219.59 33.22 30 0 30 0 0 0 0 0 0
    21301     农业 252.81 252.81 219.59 33.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2130104       事业运行(农业) 252.81 252.81 219.59 33.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21301     农业 30 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0
      2130110       执法监管 30 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0
404003 市渔政处 14.14 14.14 14.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221   住房保障支出 14.14 14.14 14.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22102     住房改革支出 10.69 10.69 10.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2210201       住房公积金 10.69 10.69 10.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22102     住房改革支出 3.45 3.45 3.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2210202       提租补贴 3.45 3.45 3.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

财政拨款收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 267.14 一、基本支出 237.14
    本级一般公共预算拨款 267.14      人员支出 203.92
       经费拨款(补助) 267.14      标准公用经费支出 33.22
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 30
二、政府性基金拨款 0      能力建设项目 0
    本级基金 0      公共服务项目 30
    上级基金 0      促进发展项目 0
         专项业务费 0
         不可预见费 0
    三、事业单位经营支出 0
    四、对附属单位补助支出 0
    五、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 267.14 本年支出合计: 267.14
       
       
收入总计: 267.14 支出总计 267.14

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费    
                             
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 267.14 237.14 203.92 33.22 30 0 30 0 0 0 0 0 0
404003 市渔政处 267.14 237.14 203.92 33.22 30 0 30 0 0 0 0 0 0
  208   社会保障和就业支出 17.82 17.82 17.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20805     行政事业单位离退休 17.82 17.82 17.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.82 17.82 17.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  213   农林水支出 236.31 206.31 173.09 33.22 30 0 30 0 0 0 0 0 0
    21301     农业 236.31 206.31 173.09 33.22 30 0 30 0 0 0 0 0 0
      2130104       事业运行(农业) 206.31 206.31 173.09 33.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2130110       执法监管 30 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0
  221   住房保障支出 13.01 13.01 13.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22102     住房改革支出 13.01 13.01 13.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2210201       住房公积金 10.69 10.69 10.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2210202       提租补贴 2.32 2.32 2.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 237.14
404003 市渔政处 237.14
  301   工资福利支出 170.18
    30101     基本工资 38.9
    30102     津贴补贴 35.9
    30103     奖金 52.01
    30104     其他社会保障缴费 7.96
    30108     机关事业单位基本养老保险缴费 17.82
    30199     其他工资福利支出 17.59
  302   商品和服务支出 33.22
    30201     办公费 1.28
    30202     印刷费 0.21
    30203     咨询费 0
    30204     手续费 0
    30205     水费 0.17
    30206     电费 1.05
    30207     邮电费 0.63
    30208     取暖费 0
    30209     物业管理费 0.45
    30211     差旅费 5.4
    30212     因公出国(境)费用 0
    30213     维修(护)费 0.45
    30214     租赁费 0
    30215     会议费 0.94
    30216     培训费 0.98
    30217     公务接待费 1.86
    30218     专用材料费 0
    30224     被装购置费 0
    30225     专用燃料费 0
    30226     劳务费 0
    30227     委托业务费 0
    30228     工会经费 1.78
    30229     福利费 0.88
    30231     公务用车运行维护费 0
    30239     其他交通费用 9.38
    30240     税金及附加费用 0
    30298     302商品和服务支出(其他) 0
    30299     其他商品和服务支出 7.76
  303   对个人和家庭的补助 33.74
    30302     退休费 0
    30305     生活补助 0
    30307     医疗费 2.72
    30309     奖励金 0
    30311     住房公积金 10.69
    30312     提租补贴 2.32
    30315     物业服务补贴 3.12
    30399     其他对个人和家庭的补助支出 14.89
  399   其他支出 0
    39902     预留 0
    39999     其他支出 0

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 1.86
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 1.86
3.公务用车费 0
其中:公务用车运行维护费 0
      公务用车购置 0

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)                  
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费    
                             
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             

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